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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SANDRA JULIANA HOPPE BOENO

Dados do Empenho
Número do empenho: 725 Data de lançamento: 09/02/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Assistência e Proteção a Criança e Adolescente
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DA CASA DE PASSAGEM. -VINAGRE..................... 2,00 10,00
4.00 - MASSA DE LASANHA 500G......... 4,95 19,80
8.00 - MASSA........................ 2,50 20,00
12.00 - OVOS......................... 4,95 59,40
10.00 - CREME DE LEITE............... 2,49 24,90
3.00 - PRESUNTO...................... 5,00 15,00
5.00 - MORTADELA 400G................ 3,50 17,50
7.00 - QUEIJO........................ 6,00 42,00
3.00 - CARVÃO 5KG................... 9,50 28,50
3.00 - CALDO DE CARNE EM TABLETE..... 1,00 3,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2017 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DA CASA DE PASSAGEM. -VINAGRE..................... - MASSA DE LASANHA 500G......... - MASSA........................ - OVOS......................... - CREME DE LEITE............... - PRESUNTO...................... - MORTADELA 400G................ - QUEIJO........................ - CARVÃO 5KG................... - CALDO DE CARNE EM TABLETE..... 240,10
03/04/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. 240,10
09/05/2017 Pagamento de Empenho 725/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 240,10
TOTAL 240,10 240,10 240,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.