Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7261 |
Data de lançamento: |
29/12/2017 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folharescisões2017 |
0,00 |
5.504,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/12/2017 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folharescisões2017 |
5.504,04 |
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29/12/2017 |
liquidação folha de pagto(rescisão)comp.dez/2017 |
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5.504,04 |
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29/12/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF (RESCISÃO), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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183,07 |
29/12/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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561,17 |
10/01/2018 |
Pagamento de Empenho 7261/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.759,80 |
TOTAL |
5.504,04 |
5.504,04 |
5.504,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO |
29/12/2017 |
183,07 |
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Lançada |
INSS contribuição dos segurados |
29/12/2017 |
561,17 |
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Lançada |
TOTAL |
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744,24 |
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