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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7265 Data de lançamento: 29/12/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Concorrência
Licitação número / ano: 6 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REALIZA DOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº006/2015,3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº114/2015 E PARECER JURÍDICO................. -PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME NFS-e nº778.... 0,00 65.352,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/12/2017 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REALIZA DOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº006/2015,3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº114/2015 E PARECER JURÍDICO................. -PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME NFS-e nº778.... 65.352,00
29/12/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. 65.352,00
29/12/2017 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7265/2017, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 3.267,60
07/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 7265/2017 - CONFORME NFS-e nº778,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017 EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 9327 22.084,40
09/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. FINAL DO EMPENHO 7265/2017 - CONFORME NFS-e nº778,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 9327 40.000,00
TOTAL 65.352,00 65.352,00 65.352,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 29/12/2017 3.267,60 Lançada
TOTAL   3.267,60