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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 731 Data de lançamento: 09/02/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,DURANTE O PERÍODO DE 03 MESES...................... 0,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,DURANTE O PERÍODO DE 03 MESES...................... 6.000,00
09/02/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM. 1.882,04
13/02/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD IMÓVEL:1518674-1 PAGTO. REF. PARCIAL EMPENHO 731/2017 - REF. JANEIRO/2017 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 11207 1.882,04
09/03/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM. 1.852,88
10/03/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.1518674-1 PAGTO. MENSAL REF. EMPENHO 731/2017 - REF. FEV/2017 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 11207 1.852,88
04/04/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM. 1.544,65
04/04/2017 EMPENHO POR ESTIMATIVA, SOBRA DE SALDO.... -720,43
05/04/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DESPESA C/SERVIÇO ÁGUA E ESGOTO - CÓD.IMÓVEL:1518674-1 PAGTO. MENSAL REF. EMPENHO 731/2017 - REF. MARÇO/2017 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 11207 1.544,65
TOTAL 5.279,57 5.279,57 5.279,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.