PAGTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JANEIRO/2017 PELO VEÍCULO (SPIN DE PLACAS IUT-9996)LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE,DESPESA REALIZADA COM BASE NO PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -663,83 LITROS DE GASOLINA......
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2.770,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2017
PAGTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JANEIRO/2017 PELO VEÍCULO (SPIN DE PLACAS IUT-9996)LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE,DESPESA REALIZADA COM BASE NO PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -663,83 LITROS DE GASOLINA......
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09/02/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.
2.770,19
10/02/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 748/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
2.770,19
TOTAL
2.770,19
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.