Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2017 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF AO 1°SEMESTRE DE 2017............ |
164.000,00 |
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10/02/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/037363002; |
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192,99 |
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15/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD 3082929297
PAGTO. PARCIAL REF. EMPENHO 766/2017 - REF. JANEIRO/2017
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 10351 |
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192,99 |
17/02/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/037447028; |
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20.517,59 |
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17/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO REF. CRÉDITOS CIP. |
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6.448,67 |
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17/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CRÉDITOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA
PAGTO. MENSAL REF. EMPENHO 766/2017 - REF. JANEIRO/2017
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 10351 |
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6.448,67 |
17/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO.MENSAL REF. EMPENHO 766/2017 - REF. JANEIRO/2017
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 10351 |
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20.517,59 |
16/03/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/038894060; |
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18.125,76 |
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16/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO REF. CRÉDITOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
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6.017,81 |
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04/04/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/040397665; U/040286786; U/038798375; |
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23.154,97 |
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10/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO REF.CRÉDITOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
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7.411,76 |
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10/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CRÉDITOS ILUMINAÇAO PÚBLICA
PAGTO. MENSAL REF. EMPENHO 766/2017 - REF. MARÇO/2017
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 10351 |
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6.017,81 |
10/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DESPESA C/ENERGIA ELETRICA COD.3082929297
PAGTO. MENSAL REF. EMPENHO 766/2017 - REF. MARCO/2017
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 10351 |
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191,84 |
10/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DESPESA C/ENERGIA ELÉTRICA COD.3082929297
PAGTO. MENSALREF. EMPENHO 766/2017 - REF. FEV/2017
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 10351 |
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190,08 |
10/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DESPESA ENERGIA ELÉTRICA ILUM PUBLICA - COD. 3082442209
PAGTO.MENSAL REF. EMPENHO 766/2017 - REF. FEV/2017
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 10351 |
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18.125,76 |
18/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DESPSA C/ ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃOPÚBLICA) - COD.3082442209
PAGTO.MENSAL REF. EMPENHO 766/2017 - REF. MARÇO/2017
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 10351 |
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22.773,05 |
18/05/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/041875262; |
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20.087,08 |
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19/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.: 3082442209 - DESP ILUMINAÇÃO PÚBLICA
PAGTO. MENSAL REF. EMPENHO 766/2017 - REF. ABRIL/2017
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 10351 |
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20.087,08 |
01/06/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/041739154; |
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182,88 |
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05/06/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/043370031; |
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22.268,24 |
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12/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DESPESA C/ SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO CÓD.43082929297
PAGTO. MENSAL REF. EMPENHO 766/2017 - REF. MAIO/2017
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 10351 |
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182,88 |
14/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DESPESA C/SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA COD-3082442209
PAGTO. REF. MENSAL EMPENHO 766/2017 - REF. MAIO/2017
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 10351 |
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22.268,24 |
04/07/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/043259725; U/044855772; |
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22.298,61 |
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11/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - COD. 3082442209
PAGTO. REF. EMPENHO 616/2017 - REF. JUNHO/2017
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 10351 |
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22.106,71 |
11/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - COD. 3082929297
PAGTO. REF. EMPENHO 616/2017 - REF. JUNHO/2017
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 10351 |
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191,90 |
07/08/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/046232577; |
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202,55 |
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07/08/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/044738804; |
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193,59 |
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10/08/2017 |
VALOR EMPENHADO PARA O PERÍODO DO 1° SEMESTRE/17 |
-16.897,50 |
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21/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DESPESA C/SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA COD.3082929297
PAGTO. REF. EMPENHO 766/2017 - REF. JULHO/2017
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 10351 |
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202,55 |
21/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DESPESA C/SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA COD.3082929297
PAGTO. REF. EMPENHO 766/2017 - REF. JUNHO/2017
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 10351 |
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193,59 |
08/06/2018 |
valores já pagos em negociação |
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-7.015,62 |
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08/06/2018 |
valores já pagos em negociação |
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-202,55 |
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08/06/2018 |
valores já pagos em negociação |
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-193,59 |
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08/06/2018 |
valorjá negociado e pago |
-7.411,76 |
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TOTAL |
139.690,74 |
139.690,74 |
139.690,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.