PAGTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JANEIRO/2017 PELO VEÍCULO (VW/GOL DE PLACAS IWT-6961)LOTADO NA SEC.TRAB.AÇÃO SOCIAL,DESPESA REALIZADA COM BASE NO PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -237,49 LITROS DE GASOLINA......
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2017
PAGTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JANEIRO/2017 PELO VEÍCULO (VW/GOL DE PLACAS IWT-6961)LOTADO NA SEC.TRAB.AÇÃO SOCIAL,DESPESA REALIZADA COM BASE NO PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -237,49 LITROS DE GASOLINA......
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10/02/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO.
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10/02/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 768/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.