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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: INDIARA GUARACY DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 781 Data de lançamento: 10/02/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.36.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.MENSAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITOR(NOTURNO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORÁRIAS E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO A SER RELIZADO NA CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO,CONFORME DISP.LICITAÇÃO 001/2017 E CONTRATO Nº009/2017.............. -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO PERÍODO DE 02/01 A 31/03/2017.... 1.380,00 4.140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2017 EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.MENSAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITOR(NOTURNO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORÁRIAS E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO A SER RELIZADO NA CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO,CONFORME DISP.LICITAÇÃO 001/2017 E CONTRATO Nº009/2017.............. -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO PERÍODO DE 02/01 A 31/03/2017.... 4.140,00
13/02/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM. 1.380,00
13/02/2017 Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 781/2017, 12524 - INDIARA GUARACY DE OLIVEIRA 151,80
13/02/2017 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 781/2017, 12524 - INDIARA GUARACY DE OLIVEIRA 69,00
14/02/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL REF. EMPENHO 781/2017 - REF. JANEIRO/2017 INDIARA GUARACY DE OLIVEIRA - 12524 1.159,20
24/02/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM. 1.380,00
24/02/2017 Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 781/2017, 12524 - INDIARA GUARACY DE OLIVEIRA 151,80
24/02/2017 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 781/2017, 12524 - INDIARA GUARACY DE OLIVEIRA 69,00
01/03/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL REF. EMPENHO 781/2017 - PAGTO COMP. FEVEREIRO/2017 INDIARA GUARACY DE OLIVEIRA - 12524 1.159,20
04/04/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. 1.380,00
04/04/2017 Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 781/2017, 12524 - INDIARA GUARACY DE OLIVEIRA 151,80
04/04/2017 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 781/2017, 12524 - INDIARA GUARACY DE OLIVEIRA 69,00
07/04/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 781/2017 - CONFORME RPA Nº003,COMPETÊNCIA MARÇO/2017. INDIARA GUARACY DE OLIVEIRA - 12524 1.159,20
TOTAL 4.140,00 4.140,00 4.140,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - LIVRE 13/02/2017 151,80 Lançada
ISS - LIVRE 13/02/2017 69,00 Lançada
INSS - LIVRE 24/02/2017 151,80 Lançada
ISS - LIVRE 24/02/2017 69,00 Lançada
INSS - LIVRE 04/04/2017 151,80 Lançada
ISS - LIVRE 04/04/2017 69,00 Lançada
TOTAL   662,40