Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2017 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.MENSAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITOR(NOTURNO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORÁRIAS E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO A SER
RELIZADO NA CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO,CONFORME DISP.LICITAÇÃO 001/2017 E CONTRATO Nº009/2017.............. -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO PERÍODO DE 02/01 A 31/03/2017.... |
4.140,00 |
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13/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM. |
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1.380,00 |
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13/02/2017 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 781/2017, 12524 - INDIARA GUARACY DE OLIVEIRA |
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151,80 |
13/02/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 781/2017, 12524 - INDIARA GUARACY DE OLIVEIRA |
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69,00 |
14/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL REF. EMPENHO 781/2017 - REF. JANEIRO/2017
INDIARA GUARACY DE OLIVEIRA - 12524 |
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1.159,20 |
24/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM. |
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1.380,00 |
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24/02/2017 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 781/2017, 12524 - INDIARA GUARACY DE OLIVEIRA |
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151,80 |
24/02/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 781/2017, 12524 - INDIARA GUARACY DE OLIVEIRA |
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69,00 |
01/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL REF. EMPENHO 781/2017 - PAGTO COMP. FEVEREIRO/2017
INDIARA GUARACY DE OLIVEIRA - 12524 |
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1.159,20 |
04/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
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1.380,00 |
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04/04/2017 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 781/2017, 12524 - INDIARA GUARACY DE OLIVEIRA |
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151,80 |
04/04/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 781/2017, 12524 - INDIARA GUARACY DE OLIVEIRA |
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69,00 |
07/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 781/2017 - CONFORME RPA Nº003,COMPETÊNCIA MARÇO/2017.
INDIARA GUARACY DE OLIVEIRA - 12524 |
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1.159,20 |
TOTAL |
4.140,00 |
4.140,00 |
4.140,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.