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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SEBASTIAO ORLANDO TRINDADE ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 797 Data de lançamento: 13/02/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI(YSK 6361) QUE REALIZA A LINHA DA ESCOLA ESPECIAL,PAULO GOELZER E AEROPORTO....................... - JOGO LONAS DE FREIO TRAZ...... 45,00 45,00
40.00 -REBITES..................... 0,30 12,00
2.00 - CUBOS FREIO TRAZEIRO.......... 116,25 232,50
1.00 - COXIMD CARGA GRANDE........... 24,00 24,00
1.00 - JUNTA DESLIZANTE DE RODA...... 198,45 198,45
2.00 - BATENTE SUSPENSÃO............ 24,00 48,00
1.00 - JOGO PASTILHAS DIANTEIRO...... 65,00 65,00
2.00 - TELEFONE SUPERIOR............. 88,17 176,34
2.00 - TELEFONE INFERIOR............ 96,00 192,00
2.00 - REGULADOR DE FREIO TRAZ....... 20,00 40,00
1.00 - DISCARGA TRASEIRA............. 180,00 180,00
1.00 - KIT BUCHA ARRUELA............. 111,00 111,00
1.00 - REPARO HORIZONTAL C/ROLAMENTO 247,50 247,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2017 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI(YSK 6361) QUE REALIZA A LINHA DA ESCOLA ESPECIAL,PAULO GOELZER E AEROPORTO....................... - JOGO LONAS DE FREIO TRAZ...... -REBITES..................... - CUBOS FREIO TRAZEIRO.......... - COXIMD CARGA GRANDE........... - JUNTA DESLIZANTE DE RODA...... - BATENTE SUSPENSÃO............ - JOGO PASTILHAS DIANTEIRO...... - TELEFONE SUPERIOR............. - TELEFONE INFERIOR............ - REGULADOR DE FREIO TRAZ....... - DISCARGA TRASEIRA............. - KIT BUCHA ARRUELA............. - REPARO HORIZONTAL C/ROLAMENTO 1.571,79
17/02/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 1.571,79
17/02/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 797/2017 SEBASTIAO ORLANDO TRINDADE ME - 10439 1.571,79
TOTAL 1.571,79 1.571,79 1.571,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.