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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 804 Data de lançamento: 13/02/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Assistencia Social a População Carente
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE PARA SEREM DOADOS A Sra. CLARDES SPETH,EM CUMPRIMENTO A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0320383-91 2015.8.21.7000,PELO PERÍODO DE (06) SEIS MESES.......... - ARROZ TIPO 02............... 2,90 87,00
30.00 - FARINHA DE TRIGO............ 1,99 59,70
12.00 - FEIJÃO PRETO................. 7,00 84,00
12.00 - AÇUCAR CRISTAL........... 3,49 41,88
12.00 - ÓLEO 900ML.................. 4,39 52,68
6.00 - EXTRATO DE TOMATE............. 2,84 17,04
12.00 - MASSA COM OVOS 500G......... 2,99 35,88
6.00 - BISCOITO SALGADOS......... 3,90 23,40
6.00 - BISCOITO DOCE................ 3,90 23,40
6.00 - SAL........................... 1,00 6,00
6.00 - POLENTINA.................... 2,49 14,94
6.00 - ERVA MATE.................... 8,70 52,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2017 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE PARA SEREM DOADOS A Sra. CLARDES SPETH,EM CUMPRIMENTO A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0320383-91 2015.8.21.7000,PELO PERÍODO DE (06) SEIS MESES.......... - ARROZ TIPO 02............... - FARINHA DE TRIGO............ - FEIJÃO PRETO................. - AÇUCAR CRISTAL........... - ÓLEO 900ML.................. - EXTRATO DE TOMATE............. - MASSA COM OVOS 500G......... - BISCOITO SALGADOS......... - BISCOITO DOCE................ - SAL........................... - POLENTINA.................... - ERVA MATE.................... 498,12
03/03/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. 160,06
22/03/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. 338,06
28/03/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 804/2017 - CONFORME DANFE Nº014.488.033 SÉRIE 890. SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438 338,06
10/05/2017 Pagamento de Empenho 804/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 160,06
TOTAL 498,12 498,12 498,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.