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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MAURICIO DA SILVA VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 808 Data de lançamento: 13/02/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
322.00 EMPENHO REF. TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CRUZ ALTA E IJUÍ,NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2017, PACIENTES QUE REALIZAM PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE (03 VEZES NA SEMANA) E OUTROS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE DIVERSAS ESPECIALIDADES E EXAMES,ESTE TRANSPORTE FOI NECESSÁRIO DEVIDO AO FATO DE QUE A VAN JUMPER PLACA IPU 4908 ESPECIALIDADES E EXAMES,ESTE TRANSPORTE FOI NECESSÁRIO DEVIDO AO FATO DE QUE A VAN JUMPER PLACA IPU 4908 ESTAVA E OUTRA VIAGEM E A VAN DUCATO PLACA IUX 8797 ESTAVA COM PROBLEMAS MECÂ 2,20 708,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2017 EMPENHO REF. TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CRUZ ALTA E IJUÍ,NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2017, PACIENTES QUE REALIZAM PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE (03 VEZES NA SEMANA) E OUTROS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE DIVERSAS ESPECIALIDADES E EXAMES,ESTE TRANSPORTE FOI NECESSÁRIO DEVIDO AO FATO DE QUE A VAN JUMPER PLACA IPU 4908 ESPECIALIDADES E EXAMES,ESTE TRANSPORTE FOI NECESSÁRIO DEVIDO AO FATO DE QUE A VAN JUMPER PLACA IPU 4908 ESTAVA E OUTRA VIAGEM E A VAN DUCATO PLACA IUX 8797 ESTAVA COM PROBLEMAS MECÂNICOS QUE IMPOSSIBILITAVAM SEU USO..... - VIAGEM NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2017 PARA CRUZ ALTA E IJUI,CONSULTAS PEGAR EXAMES E PESSOAS DA HEMODIALISE.......... 708,40
22/02/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. 708,40
23/02/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 808/2017 MAURICIO DA SILVA VIEIRA - 10001 708,40
TOTAL 708,40 708,40 708,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.