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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FRANCISCO G RIBAS E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 818 Data de lançamento: 14/02/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF. TRANSPORTE DE AMBULÂNCIA DO PACIENTE CLÁDIO.A.R.SANTOS,DE SALTO DO JACUÍ AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO E CRUZ ALTA, NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2017,SERVIÇO NECESSÁRIO PORQUE A AMBULÂNCIA PLACA IUW 5056 ESTAVA NA OFICINA E A AMBULÃNCIA ITK 8547 APRESENTOU PANES MECÂNICOS QUE IMPOSSIBILITAVAM ESTE TRANSPORTE. - TRANSPORTE DE AMBULÂNCIA ILU 3261 DO PACIENTE CLÁUDIO A.R.DOS SANTOS DE SALTO DO JACUÍ AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE CRUZ ALTA 455,00 455,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2017 EMPENHO REF. TRANSPORTE DE AMBULÂNCIA DO PACIENTE CLÁDIO.A.R.SANTOS,DE SALTO DO JACUÍ AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO E CRUZ ALTA, NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2017,SERVIÇO NECESSÁRIO PORQUE A AMBULÂNCIA PLACA IUW 5056 ESTAVA NA OFICINA E A AMBULÃNCIA ITK 8547 APRESENTOU PANES MECÂNICOS QUE IMPOSSIBILITAVAM ESTE TRANSPORTE. - TRANSPORTE DE AMBULÂNCIA ILU 3261 DO PACIENTE CLÁUDIO A.R.DOS SANTOS DE SALTO DO JACUÍ AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE CRUZ ALTA 455,00
22/02/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. 455,00
23/02/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 818/2017 FRANCISCO G RIBAS E CIA LTDA ME - 10972 455,00
TOTAL 455,00 455,00 455,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.