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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 872 Data de lançamento: 17/02/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades dos Programas da Farmácia Básica - Federal
Conta de Despesa: 3394.30.00.00.01.00 - MEDICAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FARM. BAS. FIXA E VARIAVEL - HIPERDIA, ASMA

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS,PARA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº115/116 PREGÃO ELETRÔNICO 01 E 02 /2016,DO CISA,CONFORME CONVÊNIO COMAJA/MUNICÍPIO.PEDIDO Nº04 , DE 02/02/2017...................... -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS,CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO 02 EMITIDO PELA SEC.MUN.DA SAÚDE............ 0,00 25.225,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2017 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS,PARA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº115/116 PREGÃO ELETRÔNICO 01 E 02 /2016,DO CISA,CONFORME CONVÊNIO COMAJA/MUNICÍPIO.PEDIDO Nº04 , DE 02/02/2017...................... -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS,CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO 02 EMITIDO PELA SEC.MUN.DA SAÚDE............ 25.225,76
01/03/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. 518,00
01/03/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. 6.114,87
08/03/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 872/2017 - CONFORME DANFE Nº28.862 SÉRIE 1. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 6.114,87
08/03/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 872/2017 - CONFORME DANFE Nº28.866 SÉRIE 1. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 518,00
14/03/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. 3.654,30
14/03/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. 1.298,00
15/03/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 872/2017 - CONFORME DANFE Nº29108 SÉRIE 1. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 1.298,00
15/03/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 872/2017 - CONFORME DANFE Nº29106 SÉRIE 1. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 3.654,30
27/03/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. 368,00
29/03/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 872/2017 - CONFORME DANFE Nº29.439 SÉRIE 1. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 368,00
30/03/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. 3.082,28
03/04/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 872/2017 - CONFORME DANFE Nº29.609 SÉRIE 1. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 3.082,28
17/04/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O PERÍODO DE 02/01 A 07/04/2017 SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. 5.951,69
17/04/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 872/2017 - CONFORME DANFE Nº29434 SÉRIE 1. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 5.951,69
19/04/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. 2.667,22
27/04/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 872/2017 - CONFORME DANFE Nº29.897 SÉRIE 1. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 2.667,22
30/05/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. 4,34
30/05/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. 51,53
30/05/2017 LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. -4,34
08/06/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. 51,53
12/06/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 872/2017 - CONFORME DANFE Nº30.281 SÉRIE 1. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 51,53
12/06/2017 MOTIVO:LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE. -51,53
14/07/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. 51,53
14/07/2017 LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE. -51,53
29/12/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 1.194,27
29/12/2017 MOTIVAÇÃO: CREDOR NÃO ENTREGOU O MATERIAL NA SUA TOTALIDADE. -325,60
07/02/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 872/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.194,27
TOTAL 24.900,16 24.900,16 24.900,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.