Exercício: 2017 | |
Nome do Credor: SANDRO DRUM |
Número do empenho: | 879 | Data de lançamento: | 17/02/2017 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
Natureza da despesa: | Diárias | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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4.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 19 A 23/02/2017 COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO A CÂMARA DOS DEPUTADOS, SENADO FEDEAL, MINISTÉRIO DAS CIDADES, MINISTÉRIO DO TRABALHO,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº018 DE 15/02/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016,ART 2°............... | 900,00 | 4.050,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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17/02/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 19 A 23/02/2017 COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS JUNTO A CÂMARA DOS DEPUTADOS, SENADO FEDEAL, MINISTÉRIO DAS CIDADES, MINISTÉRIO DO TRABALHO,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº018 DE 15/02/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016,ART 2°............... | 4.050,00 | ||
17/02/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM. | 4.050,00 | ||
17/02/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 879/2017 SANDRO DRUM - 8584 | 4.050,00 | ||
TOTAL | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |