EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 20 A 21/02/2017 COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA UNIMED E NO IPE, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº020 DE 16/02/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016......................
300,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 20 A 21/02/2017 COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA UNIMED E NO IPE, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº020 DE 16/02/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016......................
450,00
20/02/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES.
450,00
20/02/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 895/2017
CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES - 2366
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.