Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
9
Data de lançamento:
06/01/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:
PARCELAMENTO DE DÍVIDA
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AMORTIZAÇÃO REF.CORREÇÃO E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O SALDO DEVEDOR,CONFORME CONTRATO Nº122.252-16 DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO....................... -PAGAMENTO REF.JUROS........................
0,00
109,34
1.00
-TAXA ADMINISTRATIVA............
0,00
16,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/01/2017
AMORTIZAÇÃO REF.CORREÇÃO E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O SALDO DEVEDOR,CONFORME CONTRATO Nº122.252-16 DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO....................... -PAGAMENTO REF.JUROS........................ -TAXA ADMINISTRATIVA............
126,16
06/01/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM.
126,16
06/01/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9/2017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS) - 11157
126,16
TOTAL
126,16
126,16
126,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.