Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
93 |
Data de lançamento: |
11/01/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades de abastecimento de água potável |
Conta de Despesa: |
3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 19319/50 |
0,00 |
112,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/01/2017 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 19319/50 |
112,25 |
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11/01/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/00616811; |
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112,25 |
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16/01/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 93/2017
COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 |
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112,25 |
TOTAL |
112,25 |
112,25 |
112,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.