Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
987 |
Data de lançamento: |
21/02/2017 |
Tipo de empenho: |
FPSM A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT |
Natureza da despesa: |
FPSM |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FPSM PARTE PATRONAL REF. empenho folha 022017 |
0,00 |
8.992,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2017 |
FPSM PARTE PATRONAL REF. empenho folha 022017 |
8.992,37 |
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21/02/2017 |
Liquidação Folha de pagto Comp.Fev/2017 |
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8.992,37 |
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21/02/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABONO FAMÍLIA, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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396,81 |
15/03/2017 |
Pagamento de Empenho 987/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.595,56 |
TOTAL |
8.992,37 |
8.992,37 |
8.992,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
21/02/2017 |
396,81 |
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Lançada |
TOTAL |
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396,81 |
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