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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1000 Data de lançamento: 01/03/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A VICE PREFEITA JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER E PARA O PREFEITO MUNICIPAL CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON, PARA BRASILIA - DF, CONFORME SEGUE: *PORTO ALEGRE/BRASILIA - DIA 19/02/2018 *BRASILIA/PORTO ALEGRE - DIA 22/02/2018 *PORTO ALEGRE/BRASILIA - DIA 25/02/2018 *BRASILIA/PORTO ALEGRE - DIA 02/03/2018 3.038,79 3.038,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2018 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A VICE PREFEITA JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER E PARA O PREFEITO MUNICIPAL CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON, PARA BRASILIA - DF, CONFORME SEGUE: *PORTO ALEGRE/BRASILIA - DIA 19/02/2018 *BRASILIA/PORTO ALEGRE - DIA 22/02/2018 *PORTO ALEGRE/BRASILIA - DIA 25/02/2018 *BRASILIA/PORTO ALEGRE - DIA 02/03/2018 3.038,79
08/03/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO CHEFE DE GABINETE SR. CARLOS ROOS. 3.038,79
14/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1000/2018 GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA - 12956 3.038,79
TOTAL 3.038,79 3.038,79 3.038,79
SALDO A PAGAR 0,00