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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: TRIBONET COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS D

Dados do Empenho
Número do empenho: 1179 Data de lançamento: 09/03/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,PARA A SECRETARIA MUN.DA ADMINISTRAÇÃO.. -PAGTO.COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. 1.925,00
1.00 -PAGTO.COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018................... 1.925,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2018 PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,PARA A SECRETARIA MUN.DA ADMINISTRAÇÃO.. -PAGTO.COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. -PAGTO.COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018................... 3.850,00
15/03/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 3.850,00
17/04/2018 Pagamento de Empenho 1179/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.850,00
TOTAL 3.850,00 3.850,00 3.850,00
SALDO A PAGAR 0,00