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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1205 Data de lançamento: 09/03/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS,VEÍCULOS E MÁQUINAS MANUAIS DA SEC.MUN.DE OBRAS.OBS:OS LUBRIFICANTES DEVEM ATENDER A EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO PROCESSO Nº165/2018.............. -ÓLEO LUBRIFICANTE 68 EM BALDES DE 20L CADA...................... 188,00 752,00
2.00 -GRAXA COM LÍTIO E MOLIBIDÊNIO EM SUA COMPOSIÇÃO,EMBALAGEM DE 20 KG CADA.......................... 507,60 1.015,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2018 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS,VEÍCULOS E MÁQUINAS MANUAIS DA SEC.MUN.DE OBRAS.OBS:OS LUBRIFICANTES DEVEM ATENDER A EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO PROCESSO Nº165/2018.............. -ÓLEO LUBRIFICANTE 68 EM BALDES DE 20L CADA...................... -GRAXA COM LÍTIO E MOLIBIDÊNIO EM SUA COMPOSIÇÃO,EMBALAGEM DE 20 KG CADA.......................... 1.767,20
24/04/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. 1.767,20
TOTAL 1.767,20 1.767,20 0,00
SALDO A PAGAR 1.767,20