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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1350 Data de lançamento: 22/03/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES QUE REALIZAM A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.. -CINTO DE SEGURANÇA DE CINCO PONTOS,CONFECCIONADO EM MATERIAL SINTÉTICO,ALMOFADADO NA CINTURA E NAS PERNAS,DOTADO DE SEIS FIVELAS PARA AJUSTES,COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MTE NA VALIDADE..... 306,90 613,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES QUE REALIZAM A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.. -CINTO DE SEGURANÇA DE CINCO PONTOS,CONFECCIONADO EM MATERIAL SINTÉTICO,ALMOFADADO NA CINTURA E NAS PERNAS,DOTADO DE SEIS FIVELAS PARA AJUSTES,COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MTE NA VALIDADE..... 613,80
10/04/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. 613,80
17/04/2018 Pagamento de Empenho 1350/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 613,80
TOTAL 613,80 613,80 613,80
SALDO A PAGAR 0,00