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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1421 Data de lançamento: 26/03/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM,LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO CLOACAL, CAIXAS DE BUEIRO, REDES DE ESGOTO PLUVIAL E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC.MUN. DE OBRAS......................... -CADEADO........................ 15,00 15,00
1.00 -CADEADO 35..................... 16,50 16,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2018 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM,LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO CLOACAL, CAIXAS DE BUEIRO, REDES DE ESGOTO PLUVIAL E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC.MUN. DE OBRAS......................... -CADEADO........................ -CADEADO 35..................... 31,50
03/04/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. 31,50
10/04/2018 Pagamento de Empenho 1421/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 31,50
TOTAL 31,50 31,50 31,50
SALDO A PAGAR 0,00