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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 82407479068

Dados do Empenho
Número do empenho: 1427 Data de lançamento: 26/03/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR E/OU INTERNET NA SEC.MUN.DE OBRAS................. -CANALETA DE PISO............... 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR E/OU INTERNET NA SEC.MUN.DE OBRAS................. -CANALETA DE PISO............... 35,00
28/03/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. 35,00
17/04/2018 Pagamento de Empenho 1427/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00