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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PASEP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1713 Data de lançamento: 28/03/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa: 3290.21.02.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AMORTIZAÇÃO DE JUROS E MULTA SOBRE O SALDO DEVEDOR DO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,PARCELA Nº018/60,COM VENCIMENTO EM 29/03/2018....................... -PAGAMENTO REF.MULTA............ 272,14
1.00 -PAGAMENTO REF.JUROS............ 295,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2018 AMORTIZAÇÃO DE JUROS E MULTA SOBRE O SALDO DEVEDOR DO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,PARCELA Nº018/60,COM VENCIMENTO EM 29/03/2018....................... -PAGAMENTO REF.MULTA............ -PAGAMENTO REF.JUROS............ 567,42
28/03/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 567,42
28/03/2018 Pagamento de Empenho 1713/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 567,42
TOTAL 567,42 567,42 567,42
SALDO A PAGAR 0,00