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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1732 Data de lançamento: 02/04/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A BRIGADA MILITAR DE SALTO DO JACUI RS..... -TELHA DE FIBRO CIMENTO 2,44.... 41,32 495,84
6.00 -TELHAS DE FIBRO CIMENTO DE 1,80 30,99 185,94
1.00 -PREGO 19/39.................... 9,54 9,54
2.00 -PREGO 18/36.................... 9,54 19,08
1.00 -PREGO 12/12.................... 12,93 12,93
30.00 -RODA FORRO..................... 1,41 42,30
12.00 -RIPA 5CM....................... 6,90 82,80
15.00 -CIMENTO........................ 28,84 432,60
1.00 -ALVENARITE 1L.................. 3,65 3,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A BRIGADA MILITAR DE SALTO DO JACUI RS..... -TELHA DE FIBRO CIMENTO 2,44.... -TELHAS DE FIBRO CIMENTO DE 1,80 -PREGO 19/39.................... -PREGO 18/36.................... -PREGO 12/12.................... -RODA FORRO..................... -RIPA 5CM....................... -CIMENTO........................ -ALVENARITE 1L.................. 1.284,68
TOTAL 1.284,68 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.284,68