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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLEUSA MARIA QUEIROZ CLECHOVICS BARCELLOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1817 Data de lançamento: 09/04/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE CARTORIO E TABELIONATO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS QUANDO NECESSÁRIO, DURANTE O ANO DE 2018,NO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE SALTO DO JACUI RS............. 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2018 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS QUANDO NECESSÁRIO, DURANTE O ANO DE 2018,NO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE SALTO DO JACUI RS............. 1.000,00
17/04/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 30,69
18/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1817/2018 - CONFORME NOTA DE EMOLUMENTOS Nº109912 TALÃO Nº002198 EMITIDA EM 05/04/2018. CLEUSA MARIA QUEIROZ CLECHOVICS BARCELLOS - 2789 30,69
25/04/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 515,80
25/04/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 453,51
14/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1817/2018 - CONFORME NOTA DE EMOLUMENTOS DE Nº110212 TALÃO 002204 EMITIDA EM 18/04/2018. CLEUSA MARIA QUEIROZ CLECHOVICS BARCELLOS - 2789 515,80
14/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO PARCIAL DO VALOR DA NOTA DE EMOLUMENTOS Nº110203 TALÃO 002204,EMITIDA EM 18/04/2018. CLEUSA MARIA QUEIROZ CLECHOVICS BARCELLOS - 2789 453,51
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00