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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1931 Data de lançamento: 12/04/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON, COM DESTINO A BRASILIA - DF, CONFORME SEGUE: * PORTO ALEGRE/BRASILIA - DIA 09/04/2018 *BRASILIA/PORTO ALEGRE - DIA 12/04/2018 ...................... 2.049,80 2.049,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2018 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON, COM DESTINO A BRASILIA - DF, CONFORME SEGUE: * PORTO ALEGRE/BRASILIA - DIA 09/04/2018 *BRASILIA/PORTO ALEGRE - DIA 12/04/2018 ...................... 2.049,80
16/04/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO CHEFE DE GABINETE SR. CARLOS ROOS. 2.049,80
17/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1931/2018 GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA - 12956 2.049,80
TOTAL 2.049,80 2.049,80 2.049,80
SALDO A PAGAR 0,00