O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MAURICIO DA SILVA VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2001 Data de lançamento: 18/04/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO VAN,PARA ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATAS NO ENCAMINHAMENTO DOS MESMOS PARA CONSULTAS E EXAMES JÁ AGENDADOS E NÃO PODENDO SEREM ADIADOS.ESTA CONTRATAÇÃO É NECESSÁRIA POIS OS DOIS VEÍCULOS VAN DO MUNICÍPIO ESTAVAM EM OFICINA PARA CONSERTO NOS DIAS DAS VIAGENS............. -SERV.DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 27/02/2018 PARA CRUZ ALTA RS(144KM)........................ 450,00
1.00 -SERV.TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 01/03/2018 PARA CRUZ ALTA RS(144KM).......................... 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2018 PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO VAN,PARA ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATAS NO ENCAMINHAMENTO DOS MESMOS PARA CONSULTAS E EXAMES JÁ AGENDADOS E NÃO PODENDO SEREM ADIADOS.ESTA CONTRATAÇÃO É NECESSÁRIA POIS OS DOIS VEÍCULOS VAN DO MUNICÍPIO ESTAVAM EM OFICINA PARA CONSERTO NOS DIAS DAS VIAGENS............. -SERV.DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 27/02/2018 PARA CRUZ ALTA RS(144KM)........................ -SERV.TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 01/03/2018 PARA CRUZ ALTA RS(144KM).......................... 900,00
26/04/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 900,00
26/04/2018 Pagamento de Empenho 2001/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 900,00
TOTAL 900,00 900,00 900,00
SALDO A PAGAR 0,00