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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLEUSA MARIA QUEIROZ CLECHOVICS BARCELLOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2099 Data de lançamento: 25/04/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE CARTORIO E TABELIONATO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº1817/2018,PARA PAGAMENTO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS QUANDO NECESSÁRIO,DURANTE O ANO DE 2018,NO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE SALTO DO JACUI RS... 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2018 EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº1817/2018,PARA PAGAMENTO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS QUANDO NECESSÁRIO,DURANTE O ANO DE 2018,NO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE SALTO DO JACUI RS... 2.000,00
25/04/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 1,20
25/04/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 12,27
14/05/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 30,69
14/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2099/2018 - CONFORME NOTA DE EMOLUMENTOS Nº107595 TALÃO 002151 EMITIDA EM 02/01/2018. CLEUSA MARIA QUEIROZ CLECHOVICS BARCELLOS - 2789 12,27
14/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO VALOR DA NOTA DE EMOLUMENTOS Nº110230 TALÃO 002204,EMITIDA EM 18/04/2018 PAGA PARCIALMENTO COM A ORDEM DE PAGAMENTO nº 526/2018 EMPENHO 1817/2018. PAGTO. REF. EMPENHO 2099/2018 - REF. ABRIL/2018 CLEUSA MARIA QUEIROZ CLECHOVICS BARCELLOS - 2789 1,20
14/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2099/2018, CONFORME NOTA DE EMOLUMENTOS Nº 109912, TALÃO 2198, EMITIDA EM 05/04/18 CLEUSA MARIA QUEIROZ CLECHOVICS BARCELLOS - 2789 30,69
05/06/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 632,20
07/06/2018 ANULAÇÃO -632,20
21/06/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 55,24
10/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2099/2018 - CONFORME NOTA DE EMOLUMENTOS Nº111719 TALÃO Nº002234,EMITIDA EM 15/06/2018. CLEUSA MARIA QUEIROZ CLECHOVICS BARCELLOS - 2789 55,24
22/08/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 18,41
22/08/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 942,11
22/08/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 55,24
22/08/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 16,80
17/09/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 31,45
17/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2099/2018 - CONFORME AS SEGUINTES NOTAS DE EMOLUMENTOS:Nº112853 NO VALOR DE R$18,41, Nº113214 NO VALOR DE R$942,11, Nº111719 NO VALOR DE R$55,24 e Nº113346 NO VALOR DE R$16,80. CLEUSA MARIA QUEIROZ CLECHOVICS BARCELLOS - 2789 1.032,56
05/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2099/2018 - CONFORME NOTA DE EMOLUMENTOS Nº114008 TALÃO 002280. CLEUSA MARIA QUEIROZ CLECHOVICS BARCELLOS - 2789 31,45
12/11/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 24,55
12/11/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 12,27
12/11/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO., 6,13
12/11/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 36,82
TOTAL 2.000,00 1.243,18 1.163,41
SALDO A PAGAR 836,59