O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2102 Data de lançamento: 25/04/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE CAMPO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE MUNICIPAL........................ -PASTA A-Z...................... 9,80 39,20
2.00 -PASTA CATÁLOGO................. 8,80 17,60
1.00 -LIVRO ATA...................... 9,95 9,95
2.00 -PORTA CANETA/CLIPS............. 9,95 19,90
3.00 -CANETA CARTA TEXTO............. 1,85 5,55
5.00 -CANETA AZUL.................... 0,85 4,25
1.00 -GRAMPEADOR..................... 12,95 12,95
1.00 -FITA CREPE..................... 4,80 4,80
1.00 -FITA TRANSPARENTE AUTOADESIVA 48mm X 50mm...................... 3,95 3,95
1.00 -COLCHETE(GRANDE)............... 7,80 7,80
2.00 -LÁPIS PRETO.................... 0,95 1,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE CAMPO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE MUNICIPAL........................ -PASTA A-Z...................... -PASTA CATÁLOGO................. -LIVRO ATA...................... -PORTA CANETA/CLIPS............. -CANETA CARTA TEXTO............. -CANETA AZUL.................... -GRAMPEADOR..................... -FITA CREPE..................... -FITA TRANSPARENTE AUTOADESIVA 48mm X 50mm...................... -COLCHETE(GRANDE)............... -LÁPIS PRETO.................... -BORRACHA BRANCA................ 128,30
09/05/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 128,30
10/05/2018 Pagamento de Empenho 2102/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 128,30
TOTAL 128,30 128,30 128,30
SALDO A PAGAR 0,00