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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2515 Data de lançamento: 04/05/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Veículo do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO VECTRA DE PLACAS IQE-5417........ -ÓLEO MOTOR 15W40............... 30,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2018 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO VECTRA DE PLACAS IQE-5417........ -ÓLEO MOTOR 15W40............... 90,00
04/05/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 90,00
10/05/2018 Pagamento de Empenho 2515/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00