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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2714 Data de lançamento: 15/05/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE: * ÓLEO LUBRIFICANTE 68 (BALDE 20 LITROS) ......................... 198,00 792,00
2.00 * ÓLEO XT3 TURBO 15 W 40 (BALDE 20 LITROS) ...................... 248,00 496,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2018 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE: * ÓLEO LUBRIFICANTE 68 (BALDE 20 LITROS) ......................... * ÓLEO XT3 TURBO 15 W 40 (BALDE 20 LITROS) ...................... 1.288,00
25/06/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. 1.288,00
TOTAL 1.288,00 1.288,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.288,00