O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2794 Data de lançamento: 18/05/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DA SEC.MUN.DE OBRAS................. -CONEXÃO 1/2 FLANGE PLANA....... 60,00 60,00
6.00 -PINO ELÁSTICO.................. 4,00 24,00
2.00 -CONEXÃO 1/2 SEDE PLANA......... 49,00 98,00
1.00 -MANGA 1/2...................... 44,00 44,00
0.30 -BARRA ROSCADA 3/4.............. 40,00 12,00
2.00 -PORCA 3/4...................... 3,00 6,00
2.00 -PARAFUSO 3/4 X 1 NF............ 2,00 4,00
4.00 -ARRUELA 3/4.................... 1,00 4,00
5.00 -PANO........................... 6,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2018 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DA SEC.MUN.DE OBRAS................. -CONEXÃO 1/2 FLANGE PLANA....... -PINO ELÁSTICO.................. -CONEXÃO 1/2 SEDE PLANA......... -MANGA 1/2...................... -BARRA ROSCADA 3/4.............. -PORCA 3/4...................... -PARAFUSO 3/4 X 1 NF............ -ARRUELA 3/4.................... -PANO........................... 282,00
29/05/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIAN CESAR ELIAS,RESPONSÁVEL INTERINAMENTE PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. 282,00
TOTAL 282,00 282,00 0,00
SALDO A PAGAR 282,00