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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2827 Data de lançamento: 22/05/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANATE PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536 DA SEC.MUN.DA ADM(ESTA COMPRA ANATECIPADA FOI NECESSÁRIA POIS O VEÍCULO EM QUESTÃO PRECISOU REALIZAR VIAGEM URGENTE E HAVIA A NECESSIADADE DE REALIZAR A MANUTENÇÃO............ -ÓLEO MOTOR 15W40............... 30,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2018 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANATE PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536 DA SEC.MUN.DA ADM(ESTA COMPRA ANATECIPADA FOI NECESSÁRIA POIS O VEÍCULO EM QUESTÃO PRECISOU REALIZAR VIAGEM URGENTE E HAVIA A NECESSIADADE DE REALIZAR A MANUTENÇÃO............ -ÓLEO MOTOR 15W40............... 120,00
22/05/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 120,00
TOTAL 120,00 120,00 0,00
SALDO A PAGAR 120,00