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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARLOM GOMES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2837 Data de lançamento: 23/05/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO: PORTO ALEGRE - RS PERÍODO DA VIAGEM: 24 E 25 DE MAIO DE 2018 MOTIVO: CONDUZIR VICE PREFEITA E BUSCAR PREFEITO MUNICIPAL PORTARIA DE VIAGEM Nº 020/2018 EMISSÃO DA PORTARIA: 23/05/2018 *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ 250,00 375,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2018 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO: PORTO ALEGRE - RS PERÍODO DA VIAGEM: 24 E 25 DE MAIO DE 2018 MOTIVO: CONDUZIR VICE PREFEITA E BUSCAR PREFEITO MUNICIPAL PORTARIA DE VIAGEM Nº 020/2018 EMISSÃO DA PORTARIA: 23/05/2018 *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ 375,00
23/05/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 375,00
23/05/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2837/2018 MARLOM GOMES DA SILVA - 8398 375,00
TOTAL 375,00 375,00 375,00
SALDO A PAGAR 0,00