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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MAURICIO DA SILVA VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3180 Data de lançamento: 05/06/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES,EM VEÍCULO VAN 15 LUGARES,PARA ENCAMINHAMENTO DESTES PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. (OBS.OS VEÍCULOS VAN DO MUNICÍPIO ESTAVAM COM PROBLEMAS MECÂNICOS E NÃO PUDERAM REALIZAR O TRANSPORTE NESTES DIAS)..................... -SERV.TRANSP. IDA E VOLTA EM VEÍCULO DE 15 LUGARES, NO DIA 24/04/2018 COM DESTINO A CIDADE DE CRUZ ALTA RS.................. 450,00 450,00
1.00 -SERV.TRANSP.IDA E VOLTA EM VEÍCULO DE 15 LUGARES,NO DIA 30 DE ABRIL DE 2018 COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS........ 1.650,00 1.650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2018 PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES,EM VEÍCULO VAN 15 LUGARES,PARA ENCAMINHAMENTO DESTES PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. (OBS.OS VEÍCULOS VAN DO MUNICÍPIO ESTAVAM COM PROBLEMAS MECÂNICOS E NÃO PUDERAM REALIZAR O TRANSPORTE NESTES DIAS)..................... -SERV.TRANSP. IDA E VOLTA EM VEÍCULO DE 15 LUGARES, NO DIA 24/04/2018 COM DESTINO A CIDADE DE CRUZ ALTA RS.................. -SERV.TRANSP.IDA E VOLTA EM VEÍCULO DE 15 LUGARES,NO DIA 30 DE ABRIL DE 2018 COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS........ 2.100,00
12/06/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 2.100,00
20/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3180/2018 MAURICIO DA SILVA VIEIRA - 10001 2.100,00
TOTAL 2.100,00 2.100,00 2.100,00
SALDO A PAGAR 0,00