| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 3319 | Data de lançamento: | 07/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... - 3327 1547(COMP. ABRIL)........ | 359,48 | |
| 1.00 | - 3327 2717(COMP. ABRIL)....... | 323,46 | |
| 1.00 | - 3327 1198(COMP.ABRIL)......... | 206,23 | |
| 1.00 | - 3327 2710(COMP.ABRIL)......... | 96,24 | |
| 1.00 | - 3327 1090(COMP.ABRIL)......... | 195,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... - 3327 1547(COMP. ABRIL)........ - 3327 2717(COMP. ABRIL)....... - 3327 1198(COMP.ABRIL)......... - 3327 2710(COMP.ABRIL)......... - 3327 1090(COMP.ABRIL)......... | 1.180,85 | ||
| 07/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 1.180,85 | ||
| 12/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3319/2018 OI SA - 8968 | 1.180,85 | ||
| TOTAL | 1.180,85 | 1.180,85 | 1.180,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||