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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3319 Data de lançamento: 07/06/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... - 3327 1547(COMP. ABRIL)........ 359,48
1.00 - 3327 2717(COMP. ABRIL)....... 323,46
1.00 - 3327 1198(COMP.ABRIL)......... 206,23
1.00 - 3327 2710(COMP.ABRIL)......... 96,24
1.00 - 3327 1090(COMP.ABRIL)......... 195,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2018 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... - 3327 1547(COMP. ABRIL)........ - 3327 2717(COMP. ABRIL)....... - 3327 1198(COMP.ABRIL)......... - 3327 2710(COMP.ABRIL)......... - 3327 1090(COMP.ABRIL)......... 1.180,85
07/06/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 1.180,85
12/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3319/2018 OI SA - 8968 1.180,85
TOTAL 1.180,85 1.180,85 1.180,85
SALDO A PAGAR 0,00