| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DA SILVA VIEIRA |
| Número do empenho: | 3443 | Data de lançamento: | 20/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES,EM VEÍCULO VAN 15 LUGARES,PARA ENCAMINHAMENTO DESTES PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. (OBS.OS VEÍCULOS VAN DO MUNICÍPIO ESTAVAM COM PROBLEMAS MECÂNICOS E NÃO PUDERAM REALIZAR O TRANSPORTE NESTES DIAS)..................... -SERV.TRANSP. IDA E VOLTA EM VEÍCULO DE 15 LUGARES, NO DIA 10/04/2018 COM DESTINO A CIDADE DE CRUZ ALTA RS.................. | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | -SERV.TRANSP. IDA E VOLTA EM VEÍCULO DE 15 LUGARES, NO DIA 11/04/2018 COM DESTINO A CIDADE DE CRUZ ALTA RS.................. | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | -SERV.TRANSP. IDA E VOLTA EM VEÍCULO DE 15 LUGARES, NO DIA 12/04/2018 COM DESTINO A CIDADE DE CRUZ ALTA e IJUÍ RS........... | 750,00 | 750,00 |
| 4.00 | -SERV.TRANSP. IDA E VOLTA EM VEÍCULO DE 15 LUGARES, NOS DIAS 16,17,18 e 19/04/2018 COM DESTINO A CIDADE DE CRUZ ALTA RS......... | 450,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2018 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES,EM VEÍCULO VAN 15 LUGARES,PARA ENCAMINHAMENTO DESTES PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. (OBS.OS VEÍCULOS VAN DO MUNICÍPIO ESTAVAM COM PROBLEMAS MECÂNICOS E NÃO PUDERAM REALIZAR O TRANSPORTE NESTES DIAS)..................... -SERV.TRANSP. IDA E VOLTA EM VEÍCULO DE 15 LUGARES, NO DIA 10/04/2018 COM DESTINO A CIDADE DE CRUZ ALTA RS.................. -SERV.TRANSP. IDA E VOLTA EM VEÍCULO DE 15 LUGARES, NO DIA 11/04/2018 COM DESTINO A CIDADE DE CRUZ ALTA RS.................. -SERV.TRANSP. IDA E VOLTA EM VEÍCULO DE 15 LUGARES, NO DIA 12/04/2018 COM DESTINO A CIDADE DE CRUZ ALTA e IJUÍ RS........... -SERV.TRANSP. IDA E VOLTA EM VEÍCULO DE 15 LUGARES, NOS DIAS 16,17,18 e 19/04/2018 COM DESTINO A CIDADE DE CRUZ ALTA RS......... | 3.450,00 | ||
| 04/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 3.450,00 | ||
| 06/07/2018 | Pagamento de Empenho 3443/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.450,00 | ||
| TOTAL | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||