| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3542 | Data de lançamento: | 26/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA FILTROS DO VEÍCULO VETRA,PLACAS IQE 5417 DO GABINETE DO PREFEITO.........................-FILTRO LUB.MANN. W 7 MULT.18.... | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE AR MANN C30130/03.... | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2018 | EMPENHO PARA FILTROS DO VEÍCULO VETRA,PLACAS IQE 5417 DO GABINETE DO PREFEITO.........................-FILTRO LUB.MANN. W 7 MULT.18.... -FILTRO DE AR MANN C30130/03.... | 60,00 | ||
| 10/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 60,00 | ||
| 27/07/2018 | Pagamento de Empenho 3542/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||