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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3959 Data de lançamento: 05/07/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa: 3390.39.11.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 20 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO MENSAL PELO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWERES UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE CONTROLE E ATENDIMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE(LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SEGUINTES SOFTWERES PARA O PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2018, CONFORME TP-020/2014 E 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº090/2014... -SOFTWER DE MEDICAMENTOS R$ 838,50 MENSAL.................... -SOFTWER DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL R$539,03 MEN 1.497,32 8.983,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2018 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO MENSAL PELO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWERES UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE CONTROLE E ATENDIMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE(LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SEGUINTES SOFTWERES PARA O PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO/2018, CONFORME TP-020/2014 E 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº090/2014... -SOFTWER DE MEDICAMENTOS R$ 838,50 MENSAL.................... -SOFTWER DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL R$539,03 MENSAL..... -SOFTWER DE BENEFÍCIOS R$119,79 MENSAL........................... 8.983,92
06/07/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 1.497,32
17/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3959/2018 - CONFORME NFS-e nº201800000009495,COMPETÊNCIA JUNHO/2018. DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 1.497,32
30/07/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 1.497,32
01/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3959/2018 - CONFORME NFS-e nº201800000009639 SÉRIE E. DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 1.497,32
03/09/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 1.497,32
05/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3959/2018 - CONFORME NFS-e nº201800000009782,COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 1.497,32
27/09/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 1.497,32
04/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3959/2018 - CONFORME NFS-e nº201800000009924,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 1.497,32
31/10/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 1.497,32
06/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3959/2018 - CONFORME NFS-e nº201800000010068,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 1.497,32
TOTAL 8.983,92 7.486,60 7.486,60
SALDO A PAGAR 1.497,32