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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RAVEL SAMPAIO SAMPAIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4110 Data de lançamento: 13/07/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 12 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVER O PROJETO DE BANDA MUNICIPAL,PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO TURNO INVERSO DAS AULAS;O PROJETO TERÁ 06 MESES DE EXECUÇÃO........ -MÊS DE JUNHO................. 1.300,00 1.300,00
1.00 -MÊS DE JULHO............ 1.300,00 1.300,00
1.00 -MÊS DE AGOSTO............... 1.300,00 1.300,00
1.00 -MÊS DE SETEMBRO............. 1.300,00 1.300,00
1.00 -MÊS DE OUTUBRO............ 1.300,00 1.300,00
1.00 -MÊS DE NOVEMBRO............... 1.300,00 1.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2018 EMPENHO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVER O PROJETO DE BANDA MUNICIPAL,PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO TURNO INVERSO DAS AULAS;O PROJETO TERÁ 06 MESES DE EXECUÇÃO........ -MÊS DE JUNHO................. -MÊS DE JULHO............ -MÊS DE AGOSTO............... -MÊS DE SETEMBRO............. -MÊS DE OUTUBRO............ -MÊS DE NOVEMBRO............... 7.800,00
24/07/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 1.300,00
31/07/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 1.300,00
13/08/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4110/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.300,00
13/08/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4110/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.300,00
04/09/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 1.300,00
02/10/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 1.300,00
10/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4110/2018 - CONFORME NFS-e nº20180000000007,COMPETÊNCIA AGOSTO/2018. RAVEL SAMPAIO SAMPAIO 91255341068 - 12180 1.300,00
01/11/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 1.300,00
06/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4110/2018 - CONFORME NFS-e nº201800000000008, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018. RAVEL SAMPAIO SAMPAIO 91255341068 - 12180 1.300,00
TOTAL 7.800,00 6.500,00 5.200,00
SALDO A PAGAR 2.600,00