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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 422 Data de lançamento: 06/02/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017,REFERENTE AO SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... -55 3327 1448.................. 12,88
1.00 - 3327 1400..................... 5,15
1.00 - 3327 1099..................... 57,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2018 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017,REFERENTE AO SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... -55 3327 1448.................. - 3327 1400..................... - 3327 1099..................... 75,63
06/02/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 75,63
21/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 422/2018 VIVO S.A. - 11038 75,63
TOTAL 75,63 75,63 75,63
SALDO A PAGAR 0,00