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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4228 Data de lançamento: 26/07/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PEÇAS E MATERIAIS,PARA SEREM USADAS NOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS;......................... -CONEXÃO........ 60,00 60,00
1.00 -MANGUEIRA COM CONEXÃO..... 245,00 245,00
1.00 -PINO LANÇA............. 60,00 60,00
2.00 -CONEXÃO 85489412 SEDE PLANA.... 60,00 120,00
1.75 -MANGA HIDRAULICA............ 40,00 70,00
2.00 -ELETRODO 6013, 3,25MM....... 20,00 40,00
1.00 -ELETRODO 7018, 4MM......... 22,00 22,00
1.00 -VIDRO MASCARA............ 5,00 5,00
1.60 -ELETRODO 7018, 3,25MM......... 22,00 35,20
2.00 -DISCO DESBASTE 4.1/2......... 10,00 20,00
4.00 -PANO..... 6,50 26,00
5.00 -PARAFUSO 16 X 50........... 3,00 15,00
1.00 -CHAVE BIELA 19MM.......... 30,00 30,00
1.00 -DISCO DESBASTE 7....... 15,00 15,00
1.00 -MACHO ENGATE AR............ 8,00 8,00
1.00 -PINO TAMPA CAÇAMBA....... 50,00 50,00
3.00 -PARAFUSO 1 X 6...... 27,00 81,00
6.00 -PORCA 1........... 5,00 30,00
1.00 -ELETRODO 6013.......... 20,00 20,00
1.00 -DESINGRIPANTE.......... 10,00 10,00
1.00 -ROLAMENTO 2789/29........ 170,00 170,00
6.00 -PARAFUSO 8 X 25.......... 1,00 6,00
6.00 -PARAFUSO 3/8 X 3/4........... 1,00 6,00
3.00 -PORCA 1/2 NF............ 1,00 3,00
1.00 -BOMBA SANGRAR........... 42,00 42,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2018 EMPENHO PARA PEÇAS E MATERIAIS,PARA SEREM USADAS NOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS;......................... -CONEXÃO........ -MANGUEIRA COM CONEXÃO..... -PINO LANÇA............. -CONEXÃO 85489412 SEDE PLANA.... -MANGA HIDRAULICA............ -ELETRODO 6013, 3,25MM....... -ELETRODO 7018, 4MM......... -VIDRO MASCARA............ -ELETRODO 7018, 3,25MM......... -DISCO DESBASTE 4.1/2......... -PANO..... -PARAFUSO 16 X 50........... -CHAVE BIELA 19MM.......... -DISCO DESBASTE 7....... -MACHO ENGATE AR............ -PINO TAMPA CAÇAMBA....... -PARAFUSO 1 X 6...... -PORCA 1........... -ELETRODO 6013.......... -DESINGRIPANTE.......... -ROLAMENTO 2789/29........ -PARAFUSO 8 X 25.......... -PARAFUSO 3/8 X 3/4........... -PORCA 1/2 NF............ -BOMBA SANGRAR........... 1.189,20
08/08/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. 1.189,20
TOTAL 1.189,20 1.189,20 0,00
SALDO A PAGAR 1.189,20