| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 4284 | Data de lançamento: | 27/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 225.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE ATLETISMO E DE ORIENTAÇÃO....... -BANANA CATURA.................. | 2,90 | 652,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE ATLETISMO E DE ORIENTAÇÃO....... -BANANA CATURA.................. | 652,50 | ||
| TOTAL | 652,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 652,50 | |||