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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE

Dados do Empenho
Número do empenho: 45 Data de lançamento: 16/01/2018
Tipo de empenho: PARCELAMENTO FPMS
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa: 4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa: FPSM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DAS SEGUINTES PARCELAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA (COMPETÊNCIA JANEIRO/2018)AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2339/2017........ -PARCELA Nº003/200 DO TERMO DE ACORDO 615/2017................. 30.567,57
1.00 -PARCELA Nº003/200 DO TERMO DE ACORDO 616/2017................. 17.375,19
1.00 -PARCELA Nº003/200 DO TERMO DE ACORDO 617/2017................. 3.846,40
1.00 -PARCELA Nº003/200 DO TERMO DE ACORDO 618/2017................. 160,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2018 PAGAMENTO DAS SEGUINTES PARCELAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA (COMPETÊNCIA JANEIRO/2018)AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2339/2017........ -PARCELA Nº003/200 DO TERMO DE ACORDO 615/2017................. -PARCELA Nº003/200 DO TERMO DE ACORDO 616/2017................. -PARCELA Nº003/200 DO TERMO DE ACORDO 617/2017................. -PARCELA Nº003/200 DO TERMO DE ACORDO 618/2017................. 51.949,27
16/01/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 51.949,27
17/01/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 45/2018 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACU - 11639 51.949,27
TOTAL 51.949,27 51.949,27 51.949,27
SALDO A PAGAR 0,00