| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
| Número do empenho: | 45 | Data de lançamento: | 16/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO FPMS | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DAS SEGUINTES PARCELAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA (COMPETÊNCIA JANEIRO/2018)AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2339/2017........ -PARCELA Nº003/200 DO TERMO DE ACORDO 615/2017................. | 30.567,57 | |
| 1.00 | -PARCELA Nº003/200 DO TERMO DE ACORDO 616/2017................. | 17.375,19 | |
| 1.00 | -PARCELA Nº003/200 DO TERMO DE ACORDO 617/2017................. | 3.846,40 | |
| 1.00 | -PARCELA Nº003/200 DO TERMO DE ACORDO 618/2017................. | 160,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2018 | PAGAMENTO DAS SEGUINTES PARCELAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA (COMPETÊNCIA JANEIRO/2018)AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2339/2017........ -PARCELA Nº003/200 DO TERMO DE ACORDO 615/2017................. -PARCELA Nº003/200 DO TERMO DE ACORDO 616/2017................. -PARCELA Nº003/200 DO TERMO DE ACORDO 617/2017................. -PARCELA Nº003/200 DO TERMO DE ACORDO 618/2017................. | 51.949,27 | ||
| 16/01/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 51.949,27 | ||
| 17/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 45/2018 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACU - 11639 | 51.949,27 | ||
| TOTAL | 51.949,27 | 51.949,27 | 51.949,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||