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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE

Dados do Empenho
Número do empenho: 464 Data de lançamento: 07/02/2018
Tipo de empenho: PARCELAMENTO FPMS
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa: 4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa: FPSM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DAS SEGUINTES PARCELAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁR (COMPETÊN CIA FEVEREIRO/2018)AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2339/2017... -PARCELA Nº004 DO TERMO DE ACORDO 1615/2017................. 30.721,15
1.00 -PARCELA Nº004 DO TERMO DE ACORDO 1616/2017................. 17.462,49
1.00 -PARCELA Nº004 DO TERMO DE ACORDO 1617/2017................. 3.865,72
1.00 -PARCELA Nº004 DO TERMO DE ACORDO 1618/2017................. 160,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2018 PAGAMENTO DAS SEGUINTES PARCELAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁR (COMPETÊN CIA FEVEREIRO/2018)AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2339/2017... -PARCELA Nº004 DO TERMO DE ACORDO 1615/2017................. -PARCELA Nº004 DO TERMO DE ACORDO 1616/2017................. -PARCELA Nº004 DO TERMO DE ACORDO 1617/2017................. -PARCELA Nº004 DO TERMO DE ACORDO 1618/2017................. 52.210,28
07/02/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 52.210,28
20/02/2018 Pagamento de Empenho 464/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 52.210,28
TOTAL 52.210,28 52.210,28 52.210,28
SALDO A PAGAR 0,00