| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4718 | Data de lançamento: | 06/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. folhacomplementarAGOSTO/2018 | 498,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2018 | INSS PARTE PATRONAL REF. folhacomplementarAGOSTO/2018 | 498,53 | ||
| 06/08/2018 | FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE REFERENCIA JULHO/2018 | 498,53 | ||
| 18/09/2018 | Pagamento de Empenho 4718/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 498,53 | ||
| TOTAL | 498,53 | 498,53 | 498,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||