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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUIZ FRANCISCO DA SILVA ALVES JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 5055 Data de lançamento: 28/08/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL IRX 6827;..... -ROLAMENTO RODA DIANTEIRA....... 98,00 196,00
2.00 -BIELETA........................ 51,00 102,00
2.00 -BUCHA BARRA ESTABILIZADORA..... 24,00 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2018 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL IRX 6827;..... -ROLAMENTO RODA DIANTEIRA....... -BIELETA........................ -BUCHA BARRA ESTABILIZADORA..... 346,00
11/09/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 346,00
14/09/2018 Pagamento de Empenho 5055/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 346,00
TOTAL 346,00 346,00 346,00
SALDO A PAGAR 0,00