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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 82407479068

Dados do Empenho
Número do empenho: 5606 Data de lançamento: 14/09/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR,RECLAMADA MEDIANTE PROTOCOLOS DE Nº939 e 1299/2017, PELA EMPRESA CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS CNPJ Nº15.577.657/0001-93........ O SENHOR PREFEITO ORDENOU A ABERTURA DE PROCESSO ADM.ESPECIAL Nº06/2017 E NOMEOU COMISSÃO PARA APURAR OS FATOS CONFORME PORTARIA Nº511/2017.............. A COMISSÃO CONCLUIU QUE A DESPESA É DEVIDA E OPINA PELO PAGAMENTO DO DÉBITO AO REQUERENTE.......... -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE "SITE" NO PERÍOD 350,00 1.750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2018 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR,RECLAMADA MEDIANTE PROTOCOLOS DE Nº939 e 1299/2017, PELA EMPRESA CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS CNPJ Nº15.577.657/0001-93........ O SENHOR PREFEITO ORDENOU A ABERTURA DE PROCESSO ADM.ESPECIAL Nº06/2017 E NOMEOU COMISSÃO PARA APURAR OS FATOS CONFORME PORTARIA Nº511/2017.............. A COMISSÃO CONCLUIU QUE A DESPESA É DEVIDA E OPINA PELO PAGAMENTO DO DÉBITO AO REQUERENTE.......... -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE "SITE" NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2017........ 1.750,00
25/09/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 1.750,00
01/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5606/2018 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 82407479068 - 11172 1.750,00
TOTAL 1.750,00 1.750,00 1.750,00
SALDO A PAGAR 0,00